近日,邢临公司开展专项工程竣工决算审计及固定资产管理审计、存货管理审计工作。这是邢临公司面对新形势新任务新要求,着眼长远推动公司健康、合规、高质量发展的举措之一。
此次审计采用日常审计和专项审计相结合,以深化规范管理,聚焦管理薄弱环节,补齐审计工作中发现的各项短板为目的,有效地推动了公司内部控制制度的规范运行及管理水平的提高。
邢临公司不断完善内部审计监督机制,努力发挥内部审计“内生免疫力”作用,今年以来开展了工程结算审核、工程决算审计及通行费解缴等专项审计工作40多项,工程费用审减金额1875810.23元,目前对审计中发现的问题均进行了整改。充分发挥了内部审计对经营管理过程的监督作用。今后,邢临公司将进一步提升内部审计工作效能,为公司高质量发展保驾护航。