邢临公司召开财务管理及内部控制审计进点会
日期:2020/5/20    来源单位:纪检监察室   上传人:蔺炳熙   点击数:864      


520日上午,集团公司审计部在邢临公司召开财务管理与内部控制审计进点会。会议由集团审计部陈纯涛主持,邢临公司相关领导、各部室经理、亚太会计师事务所领导、项目负责人及审计人员参加会议。

会上,陈纯涛宣读了《审计通知书》、审计组成员名单、工作要求和审计纪律;亚太会计师事务所项目负责人宣读了审计工作方案。
   公司副总经理滕亚民介绍了邢临公司基本情况和历年来的经营业绩,并表示全力支持配合审计工作,一是高度重视,深刻理解财务管理及内部控制审计对规范企业管理和推动公司高质量发展的重要意义。二是积极配合,各部室各单位要按照审计组要求及时准确提供审计所需材料,全力配合支持审计工作。三是做好审计结果运用,通过审计发现问题,促进工作整改和责任落实。

下一步,邢临公司将以此次审计为契机,以实事求是认真负责的态度,积极配合支持审计工作,在审计组的帮助下,找准生产经营管理中存在的问题和薄弱环节,通过整改提高,持续推动公司创新创效、高质量发展。